為及時了解公司內部審計工作現(xiàn)狀及進展情況,有針對性加強內部審計管理和廉政風險防控體系的建設,9月22日上午,公司黨委書記、董事長江紹鳴主持召開了內審工作和廉政風險防控研討會,公司領導班子成員、各相關部門、各所投資企業(yè)負責人及員工代表等17人參加了調研。
此次調研在結合黨的群眾路線教育實踐活動的基礎上,采取《征求意見表》和座談交流的方式進行。參會人員重點就內部審計重要意義、內部審計機構設置模式、人員隊伍建設、內部審計制度的建立、內部審計工作程序、內部審計工作計劃、內部審計對象和審計內容側重點充分發(fā)表了意見和建議。
會議指出,內部審計管理工作是廉政風險防控體系建設重要部分,內部審計工作在風險防控、提升管理、內部控制等方面起到了重要的作用,并提出以下要求:一是積極宣傳和倡導樹立內審工作新理念;二是完善內審工作工作機制;三是加強內部審計隊伍建設;四是完善內部審計質量控制體系;五是加強內部審計后續(xù)跟蹤;六加強內部審計信息化建設。
(黨辦)